审查1998至2004年的审计报告_审计报告论文

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1998年

164亿元

1998年审计查出国务院部门违法违规问题金额164亿

元。《关于1998年中央预算执行和其他财政审计情况》中称,审

计署通过对国务院53个部门和直属单位的审计,发现43个部

门挤占挪用财政资金31.24亿元,平均每个部门7200多万元。

2001年20.62亿元

《关于2001年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作

报告》中称,审计国务院其他55个部门、单位2001年预算执行

情况,查出39个部门隐瞒事业和经营收入8.56亿元,17个部门

未按规定上缴预算收入和预算外资金7.13亿元,31个部门挪

用财政资金用于行政经费、基建和对外投资等4.93亿元。

2002年78亿元

《关于2002年度中央预算执行和其他财政收支的审计工

作报告》中称,审计国务院60多个部门单位预算执行和贯彻“收支两条线”政策情况,延伸审计216个二三级单位,查出隐

瞒收入、私设账外账等问题金额37亿元。审计署还对国务院

25个部门2002年度决算(草案)进行了审计,发现部门决算编

报不实的问题仍然存在,主要是少报收支和结余、少计资产、

少汇所属单位决算报表等,涉及金额41亿元。

2003年55.71亿元

《关于2003年度中央预算执行和其他财政收支的审计工

作报告》中称,审计55个中央部门和单位2003年度预算执行

情况,其中,7个部门采取虚报人员、编造虚假项目等方式,套

取财政资金9673万元;41个部门挤占挪用财政专项拨款和其

他有专项用途的资金14.2亿元,主要用于建设职工住宅、办

公楼和发放各类补贴。审计署还对国务院24个部门2003年

度决算(草案)进行了审签,部门决算编报不真实、不规范的问

题仍然存在,主要是少报收入和结余、虚列支出、漏汇少汇部

分资金等,涉及金额40.54亿元。

2004年121.46亿元

《关于2004年度中央预算执行和其他财政收支的审计工

作报告》中称,审计38个中央部门2004年度预算执行情况,

查出的主要问题是虚报多领预算资金、转移挪用或挤占财政

资金、私设账外账和“小金库”以及部分资金使用效益不高

等。这次审计查出各类违规问题金额90.6亿元,占审计资金

总额的6%。根据全国人大常委会和国务院的要求,审计署还

对21个部门2004年度决算(草案)进行了审计。总的看,各部

门决算(草案)基本反映了当年预算收支活动和事业发展状

况,但有些部门仍存在编报不够真实、规范的问题,主要是隐

匿收入和结余、漏计少计资产、漏汇少汇资金等,涉及金额

30.86亿元。

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