湖南省在一年的内部审计中,促进了财政收入的增长和支出的节约型增长,节约了21亿元以上_内部审计论文

湖南省在一年的内部审计中,促进了财政收入的增长和支出的节约型增长,节约了21亿元以上_内部审计论文

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日前,湖南省审计厅首次对全省内部审计机构开展了一次大普查。普查结果表明,湖南全省共设置专职内审机构739个,专职内部审计人员4478名,兼职内审人员7736名。2006年全省内审机构共完成审计项目(单位)127189个,查出违规行为金额56.5亿元,管理不规范金额32.9亿元,损失浪费金额1.71亿元,促进增收节支21.45亿元,提出建议意见被采纳23074条,发现大案要案线索147件,向司法机关移送案件73件,建议给予行政处分501人,有效地促进了各单位建立健全内部控制机制,提高了经济效益和社会效益。

近年来,该省内部审计机构在开展财务收支和专项资金审计时,重点关注资产质量、负债结构的合理性及偿还能力,以摸清家底为基础,以揭露隐患为核心,对企业的盈利能力、偿债能力、发展能力进行测试,全面评估企业的可持续发展能力,促进企业、事业单位健康有序发展,确保国有资产保值增值;以领导干部在经济工作中是否作为及作为的效果为立足点,以重大经济事项和重大经济活动为主线,以经济决策、管理、政策执行和自我约束责任为重点,加强对权力运行情况的监督制约,促进领导干部科学执政,依法行政;以规范投资、节约建设资金为目标,大力开展建设项目审计监督工作;注重从总体上对部门的内部控制能力进行动态、系统的评价,以实现内部审计价值的最大化。

据悉,本次调查涉及全省4749家行政单位、4399家事业单位、3792家企业,其调查结果为确定全省内部审计的发展方向与思路提供了决策性参考。

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