![关于行政事业单位内部控制的探讨论文_李军萍]()
李军萍新郑市财政局河南郑州451100摘要:对于行政事业单位而言,良好的内部控制不仅可以有效提高单位的整体管理水平,而且对提高单位的风险防范能力也具有重要意义。我国当前行政事业...
![新时期下企业经济管理的创新对策论文_邹挺]()
中车株洲电力机车有限公司湖南株洲412000摘要:经济管理是企业管理的核心,其在提高企业核心竞争力,实现企业经济效益等方面发挥着十分重要的作用。但是,伴随着社会经济的快速发展,...
![我国企业内部控制存在的问题及其成因分析论文_张希]()
天津财经大学在职研究生郑州亚细亚集团是我国最早的股份制商业企业之一,1989年5月开业,一年就跨入全国50家大型商场行列。大发展:连锁店-参股公司-遍布全国的仟村百货。亚细亚现...
![铁路审计发展中的几个问题_内部控制论文]()
铁路审计发展中的几个问题,本文主要内容关键词为:几个问题论文,铁路论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。1.铁路审计的特点铁路系统的审计工作经过十余...
![关于小型企业审计的几点思考_注册会计师论文]()
关于小规模企业审计的若干思考,本文主要内容关键词为:小规模论文,企业论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、如何划分和认定小规模企业对小规模企业的...
![教育内部审计系列_内部控制论文]()
教育内部审计系列谈,本文主要内容关键词为:内部审计论文,系列论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。发展教育内审的思考一、经济效益审计将成为教育内审的...
![浅谈内部控制的评价步骤_内部控制论文]()
内部控制测评步骤的探讨,本文主要内容关键词为:内部控制论文,步骤论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。1内部控制调查。审计人员可向各级主管、经办人...
![审计风险评估的几种基本方法_审计风险论文]()
审计风险评估的几种基本方法,本文主要内容关键词为:几种论文,风险评估论文,方法论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、风险因素分析法风险因素分析法...
![出版业内部审计_内部审计论文]()
出版业的内部审计,本文主要内容关键词为:出版业论文,内部审计论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、出版业内部审计的现状及存在的问题(一)内审意识...
![完善国有企业内部审计的对策_内部审计论文]()
国企内审改进之对策,本文主要内容关键词为:国企论文,对策论文,内审论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。国有企业内部审计存在的问题1计划经济体制下...
![基于风险的审计与系统审计的比较_内部控制论文]()
风险基础审计与制度基础审计的比较,本文主要内容关键词为:基础论文,风险论文,制度论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。制度基础审计是指以研究和评价被...
![美国企业欺诈情况简介_内部控制论文]()
美国企业欺诈的有关情况介绍,本文主要内容关键词为:美国论文,情况论文,企业论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、常见的发生欺诈的领域和方法欺诈行...
![内部控制系统的评价方法_内部控制论文]()
内部控制制度的评价方法,本文主要内容关键词为:内部控制论文,评价论文,制度论文,方法论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。内部控制制度评价应从以下几...
![浅谈审计意见中被审计人的基本情况_会计与审计论文]()
审计意见书中应有被审计单位的基本情况介绍,本文主要内容关键词为:书中论文,基本情况论文,意见论文,单位论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。审计意见...
![审计中的内部控制评价_内部控制论文]()
审计中的内部控制评价,本文主要内容关键词为:内部控制论文,评价论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。(一)审计中内部控制评价的方法审计人员对于企业内...
![美国内部控制理论的新发展_内部控制论文]()
美国内部控制理论的新发展,本文主要内容关键词为:美国论文,内部控制论文,新发展论文,理论论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。近几年来,美国在内部控...
![国有企业审计的特殊思考_国企论文]()
略论国有企业审计的特殊考虑,本文主要内容关键词为:国有企业论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、国有企业的产权特征决定了国有企业审计的特殊性国有...
![“五大”国际会计师事务所之一的实习经验_审计计划论文]()
在国际“五大”之一的D会计师行的实习体会,本文主要内容关键词为:五大论文,会计师论文,国际论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、审计计划的理解和...
![完善职校实训耗材内部控制体系的探讨论文_张敏,朱志芬]()
镇海职教中心浙江宁波315201摘要:新形势下,各类技能大赛的承办,实训课程的增设,中职学校对实训耗材的需求量在不断增加。如何从内部控制的角度,来加强实训耗材的管理,是学校当前...
![开展反腐败防腐审计的思考与建议_内部控制论文]()
开展反腐防腐审计的思考与建议,本文主要内容关键词为:建议论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。为了加大反腐败力度,完善反腐防腐监督体系,充分发挥审计...