一、电力信息化专业委员会情况简介(论文文献综述)杜海龙[1](2020)在《国际比较视野中我国绿色生态城区评价体系优化研究》文中认为人类文明进入生态文明,城市作为人类文明的载体...
一、浅谈施工企业内部会计监督现状及对策(论文文献综述)张强,葛佳鑫[1](2021)在《跨国并购的行业政策风险控制分析——以汤臣倍健并购LSG为例》文中提出跨国并购是企业&qu...
一、浅议虚假财务报告(论文文献综述)董跃[1](2021)在《正中珠江会计师事务所对康美药业审计失败的案例分析》文中提出近几年,我国上市公司财务造假案频发,引起了人们对审计行业...
一、企业内部控制失效的表现、成因及对策(论文文献综述)孙志远[1](2021)在《大股东权力、利益侵占与内控风险——基于康得新财务造假的案例分析》文中进行了进一步梳理经济进步促...
注册会计师承办创业板上市公司审计业务时存在的主要问题,本文主要内容关键词为:注册会计师论文,上市公司论文,创业板论文,业务论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参...
审计委员会——上市公司内部控制中的重要制度安排,本文主要内容关键词为:内部控制论文,上市公司论文,委员会论文,制度论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下...
企业如何开展内部控制审计,本文主要内容关键词为:内部控制论文,企业论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。内部控制的定义是:内部控制是指组织内部为实现...
强制披露规则下的内部控制信息披露——基于沪市上市公司2006年年报的实证研究,本文主要内容关键词为:沪市论文,内部控制论文,信息披露论文,上市公司论文,规则论文,此文献不代表本...
中国神华内部控制及风险管理的实践与探索,本文主要内容关键词为:中国论文,内部控制论文,风险管理论文,神华论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。中国神...
解读《企业内部控制基本规范》,本文主要内容关键词为:内部控制论文,企业论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。2008年6月28日,财政部、证监会、审...
论中国企业内部控制评价制度的现实模式——基于112个企业案例的研究,本文主要内容关键词为:企业内部论文,中国论文,现实论文,案例论文,评价论文,此文献不代表本站观点,内容供学术...
全面提升企业经营管理水平的重要举措——《企业内部控制配套指引》解读,本文主要内容关键词为:内部控制论文,全面提升论文,重要举措论文,企业经营管理论文,水平论文,此文献不代表本站...
国有企业内部控制的现状与变革对策,本文主要内容关键词为:内部控制论文,国有企业论文,对策论文,现状论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。现状从企业内...
审计稳健性:产生原因与影响因素,本文主要内容关键词为:稳健论文,因素论文,原因论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。继安然事件后,“四大”对原来安达...
关于深化商业银行内部审计职能的探讨,本文主要内容关键词为:商业银行论文,职能论文,内部审计论文,关于深化论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、银...
企业内部控制制度中的常见问题及纠偏,本文主要内容关键词为:常见问题论文,内部控制论文,制度论文,企业论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、目标定...
内部控制报告需要审计吗?,本文主要内容关键词为:内部控制论文,报告论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。近年来,内部控制在公司治理中的地位得到了政府...
我国内部控制审计的现状与支持体系的构建,本文主要内容关键词为:内部控制论文,现状论文,体系论文,我国论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。我国内部控...
大陆与台湾内部控制规范的比较,本文主要内容关键词为:台湾论文,内部控制论文,大陆论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、大陆与台湾内部控制规范的基...
内部审计外部审计和银行监管的关系:合作与冲突,本文主要内容关键词为:内部审计论文,冲突论文,关系论文,银行论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、...