哪些事情审计委员会不愿从内部审计处知晓?,本文主要内容关键词为:审计处论文,不愿论文,事情论文,委员会论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。总体评估...
审计人员视角下企业内部控制的效果评价——基于问卷调查及分析,本文主要内容关键词为:问卷调查论文,内部控制论文,视角论文,评价论文,效果论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考...
信息披露机制中的内部审计角色,本文主要内容关键词为:信息披露论文,内部审计论文,角色论文,机制论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。信息披露作为一种...
企业内部审计独立性缺失的关键因素分析,本文主要内容关键词为:独立性论文,缺失论文,内部审计论文,关键因素论文,企业论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下...
我国公立医院审计委员会制度构想,本文主要内容关键词为:委员会论文,制度论文,我国论文,医院论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。20世纪40年代后,...
南非《金氏报告(第三版)》简介,本文主要内容关键词为:南非论文,第三版论文,简介论文,报告论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。南非是非洲大陆上最南...
公司治理框架下内部监督机制的构建,本文主要内容关键词为:公司治理论文,监督机制论文,框架论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、研究背景亚当·斯密...
激励内部审计人员的五大方法,本文主要内容关键词为:五大论文,内部审计论文,人员论文,方法论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、设定目标(一)目标...
审计委员会主任背景特征与公司盈余管理,本文主要内容关键词为:盈余论文,委员会主任论文,特征论文,背景论文,公司论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。...
战略审计:内部审计的转型与升级,本文主要内容关键词为:内部审计论文,战略论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。纵观内部审计发展历程,随着管理理论和管...
内部审计师专业判断偏差的经济学分析与规避策略,本文主要内容关键词为:偏差论文,经济学论文,审计师论文,策略论文,专业论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读...
美国大学的治理模式与内部审计功能探析,本文主要内容关键词为:探析论文,内部审计论文,美国大学论文,模式论文,功能论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载...
杨忠莲[1]2003年在《公司治理机制中审计委员会制度研究》文中提出审计委员会制度作为公司治理结构中的一项重要制度安排,其建立的初衷是在董事会中寻求一支独立的财务治理力量,以强化注册会计师审计的独立性,加强公司财务报告信息的真实性和可靠性。该制度包括审计委员会在公司的地位和作用、审计委员会成员的任职...
赵大伟[1]2017年在《中国上市公司监事会制度改革论》文中进行了进一步梳理公司治理向来受到公司法学者的高度重视,也是公司法理论研究的热点问题之一。公司治理结构的优化,关键在于建立科学有效的公司监督机制,监事会为我国《公司法》规定的上市公司必设的监督机关,上市公司监事会制度的改革就成为上市公司监督机...